Нулевая декларация — Заполнить нулевую отчетность для ИП и ООО онлайн 2024 | Documaticа

Нулевая Декларация

Наши Преимущества

Надежно

Уже более 10000 предпринимателей доверяют нам

Просто

Удобный калькулятор нулевой декларации
Заполнение формы за пару кликов

Быстро

Расчет займет 5 минут
Сдача отчетности в налоговую в срок

Без ошибок

Весь расчет налогов происходит в автоматическом режиме

Заполнить Нулевую Отчетность Доходы и Доходы минус расходы

Сведения о налогоплательщике

Объект налогообложения:* ?

Ставка налога (%):* ?

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Налоги, уплаченные до утери права на ПСН:
?
Доходы

I квартал (январь-март):* ?
II квартал (апрель-июнь):* ?
III квартал (июль-сентябрь):* ?
IV квартал (октябрь-декабрь):* ?

Уплачено взносов в ПФР и ФФОМС

? ИП не производит выплаты физ.лицам

I квартал (январь-март):* ?
II квартал (апрель-июнь):* ?
III квартал (июль-сентябрь):* ?
IV квартал (октябрь-декабрь):* ?

Торговый сбор (действует только в Москве)

Внимание! Только для плательщиков торгового сбора. ?Прочим налогоплательщикам оставить поля пустыми.


I квартал (январь-март): ?

II квартал (апрель-июнь): ?

III квартал (июль-сентябрь): ?

IV квартал (октябрь-декабрь): ?

Данные для титульного листа

?Вы можете сформировать и распечатать декларацию для подачи в налоговую инспекцию. ФИО (для ИП) или полное наименование (для ЮЛ):* ? ИНН:* ? КПП (только для ЮЛ): ? Номер корректировки:* ? Налоговый период (код):* ?

Отчетный год:* ? Налоговый орган (код):* ? По месту нахождения (код):* ? Обоснование применения налоговой ставки: ?

Код обоснования

Статья

Пункт

Подпункт

Форма реорганизации, ликвидации (код): ? ИНН/КПП реорганизованной организации: ? Контактный телефон: ? Декларацию подает: ?
Организация представителя: ? Документ представителя: ? Код по ОКТМО ( уточнить можно здесь ):* ? Дата документа:* ?

?

Заполнить Нулевую декларацию Для ИП И ООО за 2022-2023 год

В сфере налогообложения предпринимателей (ИП) насчитывается множество разделов, строгие сроки и штрафы за неправильную отчетность. Правильное заполнение  – это ключ к успешному урегулированию вашей налоговой ситуации и избежанию ненужных штрафов.

Расчет нулевой декларации – это процесс подсчета ваших доходов и расходов для того, чтобы убедиться, что ваша прибыль равна нулю или близка к нулю. Она позволяет минимизировать налоговые обязательства и, в некоторых случаях, даже получить возврат налогов.

Наши сервисы предоставляют возможность легко и быстро заполнить все необходимые разделы и сдать отчетность в ФНС в установленные сроки.

Удобство заполнения

Заполнять отчетность больше не требуется множество часов и стресса. Наши онлайн-сервисы предоставляют простой и интуитивно понятный интерфейс для заполнения всех разделов нулевой декларации. Вам не нужно больше искать бланки налоговых отчетов и тратить время на их распечатку.

Соблюдение сроков

С инструментами вы всегда в курсе актуальных сроков подачи налоговых отчетов. Мы предоставляем актуальную информацию о сроках подачи и указываем необходимые дедлайны. Это позволяет вам избежать штрафов за просрочку сдачи отчетов.

Расчеты и ставки

Наши онлайн-сервисы автоматически производят расчеты налоговых обязательств на основе ваших доходов и других финансовых показателей. Вы можете быть уверены, что ваши налоги рассчитаны правильно и точно.

Первичные доходы

При заполнении нулевой декларации важно правильно указать первичные доходы, чтобы избежать недоразумений с налоговой службой. Наши сервисы предоставляют четкие инструкции по заполнению этой важной строки.

Скачать бланк

Если вам необходимо заполнить бумажную версию, вы можете легко скачать необходимый бланк с нашего сайта и распечатать его.

Важно помнить, что налоговое законодательство может меняться со временем. Поэтому регулярно следите за обновлениями и адаптируйте свои стратегии планирования в соответствии с изменениями.

Зачем откладывать на потом? Рассчитайте свою нулевую декларацию прямо сейчас и начните экономить на налогах! Не рискуйте штрафами и оставьте процесс заполнения отчетов нам. Наш сервис доступен круглосуточно, и вы можете воспользоваться им в любое удобное время. Налоговое планирование стало проще с нашим онлайн-инструментом. Расчет с помощью нашего калькулятора позволит вам экономить время и избежать ошибок при заполнении документов. Вы можете быть уверены, что ваша отчетность будет подана правильно и в соответствии с требованиями законодательства.

Ответы на часто задаваемые вопросы по расчету нулевой декларации

Вы можете заполнить нулевую декларацию по упрощенной системе налогообложения к уплате за конкретный отчетный период в 2023 году. Наш интуитивно понятный калькулятор поможет вам быстро и легко рассчитать, сколько вы можете сэкономить на налогах, подавая нулевую декларацию. Процесс прост:

  • Сначала выберите нужный объект налогообложения: доходы или доходы минус расходы.
  • Укажите нулевой доход: В разделе, предназначенном для указания доходов и расходов, укажите, что ваш доход составляет ноль. Обычно вам потребуется указать суммы доходов и расходов, а затем указать нулевую сумму в соответствующем поле.
  • Если Вы ИП, производящий выплаты физическим лицам, то поставьте галочку и заполните выплаты за каждый квартал.
  • Только для Москвы! Заполнить поля для плательщиков торгового сбора. Плательщиками сбора признаются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Москвы, в отношении которых нормативным правовым актом этого города установлен указанный сбор.
  • Для формирования нулевой декларации заполнить данные. ФИО (для ИП) или полное наименование (для ООО), в противном случае при отсутствии отчества программа воспримет ваши данные как юридическое лицо. ИНН, Номер корректировки, Налоговый период, отчетный год и т.д.
  • Установите дату подачи документа. Если декларацию планируете подавать завтра, то установите завтрашнее число. Можно оставить поле пустым, но при подаче декларации не забудьте на страницах, в которых есть поле “Дата”, вписать ее от руки.

Для удобства расчета мы сделали подсказки, которые находятся возле каждого поля в виде оранжевого кружка со знаком вопроса, нужно лишь нажать на него.

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку “Сформировать документ”. После оплаты Вы получите файл – это и есть Ваша готовая нулевая декларация.

Сохраните копию для себя: Важно сохранить копию поданной декларации и других связанных документов для ваших записей и в случае запроса налоговой службы.

  • Налоговой базой при УСН с объектом «доходы» является денежное выражение всех доходов предпринимателя.
  • На УСН с объектом «доходы минус расходы» базой является разница доходов и расходов. Чем больше расходов, тем меньше будет размер базы и, соответственно, суммы налога. Однако уменьшение налоговой базы по упрощенке с объектом «доходы минус расходы» возможно не на все расходы, а лишь на те, что перечислены. Доходы и расходы определяются нарастающим итогом с начала года.

Для налогоплательщиков, выбравших объект «доходы минус расходы» в расчете действует правило минимального налога: если за налоговый период сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального, то уплачивается минимальный налог в размере 1% от фактически полученного дохода.

Для упрощённой системы налогообложения налоговые ставки зависят от выбранного предпринимателем или организацией объекта налогообложения.

Один из плюсов УСН «Доходы» в том, что налог можно уменьшить на страховые взносы за ИП и сотрудников.

График сдачи отчетности для индивидуальных предпринимателей – ежегодно до 25 апреля в году, который следует за отчетным, а юридические лица отчитываются до 27 марта.  Если последний день срока уплаты пошлины (авансового платежа) выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, перечислить налог плательщик обязан в ближайший следующий за ним рабочий день.

В России нулевая налоговая декларация подается, когда физическое лицо не имеет доходов, которые подлежат налогообложению, но при этом оно является налогоплательщиком (например, имеет регистрацию в налоговой службе). Такая декларация подается для уведомления налоговых органов о том, что за налогооблагаемым доходом нет.

Вот некоторые общие последствия, которые могут возникнуть, если вы не подадите нулевую декларацию:

  1. Пени и штрафы: Многие налоговые органы могут накладывать штрафы и пенялизации за несвоевременную или неправильную подачу декларации. Размер штрафа может варьироваться в зависимости от юрисдикции и типа налога, который должен быть декларирован.

  2. Утрата льгот и привилегий: Некоторые налогоплательщики могут иметь право на налоговые льготы или сниженные налоговые ставки, но для этого требуется подача декларации. Если вы не подадите ее, вы можете утратить право на такие льготы.

  3. Аудит и проверка: Налоговые органы могут выбрать вашу декларацию для аудита или проверки, особенно если у них есть подозрения на налоговое уклонение. Это может повлечь за собой дополнительные затраты на юридические услуги и временные неудобства.

  4. Судебное преследование: В некоторых случаях, особенно если есть умышленное уклонение от налогообложения или серьезные нарушения законодательства о налогах, может быть предпринято судебное преследование.

Чтобы избежать этих негативных последствий, важно следовать законодательству и правилам налогообложения и своевременно подавать нулевые декларации, если у вас нет налогооблагаемого дохода или имущества. В это вам поможет наш сервис.

Потому что вы их платите (взносом) авансом за весь год. С помощью нашего калькулятора нулевой декларации для ИП Вы рассчитаете налог и сдадите отчетность в срок.

Если вы оплачиваете авансовые платежи по налогам или взносы до подачи декларации или если вам не нужно предоставлять декларацию, то придётся направить уведомление об исчисленных суммах платежей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/u2149247/data/www/oplatanalogov.ru/wp-includes/link-template.php on line 394

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/u2149247/data/www/oplatanalogov.ru/wp-includes/link-template.php on line 409
Пролистать наверх